第一模块 当前经济形势与企业涉税环境分析
一、 当前经济形势研判
二、 企业涉税环境分析
1. 税收政策迭出复杂增加企业政策执行运用的难度;
2. 企业运用税收政策方面缺乏系统思路;
3. 税务稽查风暴越刮越猛,稽查风险日起增大;
4. 恶意税务筹划的税务风险越来越大;
5. 用活用足税收优惠政策降低税务稽查风险减少税收成本增强企业发展后劲才是本事!
第二模块 2018企业税收新政深度解析
一、 企业主要税收新政梳理
1.增值税方面
2.企业所得税方面
3.小微企业一揽子税收优惠政策
二、 企业税收新政解读及运用思路
第三模块 中国企业的税务筹划现状及问题
一、 何为税务筹划?如何理解税务筹划的本质?
二、 税务筹划的层次和意义
三、 中国企业税务筹划的现状及问题
第四模块 税务筹划的思路、方法及案例分析
1. 税务筹划的思路与方法
2. 增值税的筹划思路、方法及案例精讲
3. 企业所得税的筹划思路、方法及案例分析
4. 企业综合性税务筹划的思路、方法及案例分析
第五模块 金三时代大数据下企业税务风险识别与指标运用
一、 企业当前的税务风险比较高的原因分析
二、金三大数据下企业税务风险识别与指标运用
三、金三大数据时代的企业税务风险应对及案例精讲
四、税务筹划与税务风险之间的关系及其处理
第六模块 个税改革+社保入税+反避税时代下企业和老板的税务、法律、金融和财务风险防范
一、 个税改革与企业税务风险之间的关系
二、 新个税法下企业员工个人所得税风险应对及税务筹划
三、 社保入税后企业的社保规避与社保合规思路
四、 反避税大环境下企业及老板的税务法律金融风险应对
五、 个税+社保税务联查模式下的企业税务法律方向防范
培训时间1天(6小时);老师主讲+30分钟答疑咨询